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Registrazione pagamenti tramite selezione fatture

 

Questa funzione si può utilizzare solo per le fatture che NON hanno generato le scadenze.

Serve per registrare il pagamento di fatture attive o passive selezionando tra quelle non ancora pagate.

Provvede a contrassegnare le fatture come pagate o incassate e crea la registrazione contabile.

Ad ogni registrazione viene assegnato un N.Protocollo relativo alle operazioni non iva.


La schermata si presenta cosi:

Anno: viene proposto l'anno predefinito.

Fatture registrate sul registro: selezionare il registro sul quale sono state inserite la fatture

Nuova registrazione : per effettuare una nuova registrazione

Apri registrazione, N.protocollo e Binocolo ricerca: impostare il N. protocollo per aprire una registrazione già inserita per visualizzarla o modificarla. A fianco del n.protocollo appare la descrizione della registrazione con estremi registrazione, causale e scrittura in partita doppia (es. cassa a cliente).

Il binocolo visualizza l’elenco delle operazioni già inserite e permette di ricercare le registrazioni.

 

 

Registrazione pagamenti tramite selezione fatture – inserimento dati

 

I dati della registrazione iva sono disposti in tre videate selezionabili con le linguette che appaiono in basso:

Si compilano prima i dati intestazione e poi si effettua la selezione fatture. La videata 'registrazione contabile' mostra la scrittura in partita doppia che viene creata premendo Salva



N. Protocollo: viene assegnato automaticamente. E' un numero progressivo relativo a tutte le operazioni non iva. Normalmente non è necessario forzarlo ma è possibile forzare numeri/bis, esempio 1240/A.

Data registrazione: Appena aperta la finestra il programma propone la data corrente che si può variare. Sui documenti che si inseriscono successivamente fino a quando non viene chiusa la finestra il programma propone la data impostata sul documento precedente.

Causale contabile: La causale descrive l'operazione contabile. Viene proposta la causale per pagamenti da scadenzario inserita dal menu anagrafiche e tabelle > tabelle contabili > causali.

Descrizione aggiuntiva: scritta libera che completa la causale contabile. Nelle stampe su carta la formattazione di questo campo potrebbe essere un po’ diversa con quanto si vede a video.

Data e numero documento: campi opzionali dove si possono inserire gli estremi del documento.

Conti per registrazione contabile

Conto cassa banca: si tratta della contropartita per la registrazione in partita doppia dell'incasso o pagamento.

Conto arrotondamenti: conto arrotondamenti attivi o passivi. Qualora risultino arrotondamenti rispetto alle partite scaricate, tali arrotondamenti verranno inseriti in questo conto.

Conto spese ed Importo spese: il programma può inserire automaticamente nella scrittura in partita doppia anche eventuali spese bancarie nella registrazione contabile.

Nota: Nelle impostazioni della causale si possono inserire il conto cassa/banca, il conto arrotondamenti, il conto spese al fine di trovare questi campi già compilati quando si effettuano le registrazioni di pagamento


 

Registrazione pagamenti - selezione fatture

 


 

Cliente o fornitore: se si lascia in bianco il cliente, vengono visualizzate tutte le fatture non pagate o parzialmente pagate del registro iva selezionato nella videata iniziale.

Se si imposta un cliente o fornitore vengono elencate le sole scadenze del cliente o fornitore.

Selezione fatture : con doppio click nella griglia "fatture selezionabili" si seleziona la fattura desiderata.

Fatto doppio click appare il riquadro nuovo pagamento:

 

Qui si imposta la spunta su scadenza saldata oppure si digita l'importo in acconto.

Se si digita un importo inferiore al dovuto e si spunta scadenza saldata viene automaticamente riempita la casella con l'arrotondamento attivo o passivo.

Nota: se ci sono stati precedenti acconti sulla medesima partita il programma propone l’importo residuo.

Premendo conferma riga la scadenza viene inserita nella griglia fatture selezionate.


Si ripete l'operazione per tutte le fatture che sono state pagate.


Con doppio click sulla griglia 'fatture selezionabili' si può riaprire un pagamento per rettificare.

 

Raggruppo nella registrazione contabile l'importo delle scadenze di ogni cliente o fornitore: serve per la registrazione in partita doppia; senza spunta nella casella troveremo una riga per ogni scadenza selezionata, con la spunta troveremo una riga con l'importo totale di ogni cliente o fornitore.

 

Cliccando sulla linguetta registrazione contabile è possibile vedere come il programma crea la registrazione in partita doppia.

 


Salva: chiude le partite scaricando lo scadenzario e crea la registrazione contabile.

Elimina: elimina la registrazione e riapre le partite

 

 

Registrazione pagamenti: aprire registrazioni già inserite per visualizzare o modificare

Inserire il N.Protocollo o cercarlo con il binocolo e premere

Apri registrazione. A fianco del n. protocollo appare una sintetica descrizione della registrazione con la causale, gli estremi documento, la descrizione in partita doppia (es. diversi a fornitore). Il binocolo visualizza l'elenco delle operazioni già inserite e permette di ricercare le registrazioni. E' anche possibile ricercare per numero di registrazione.

Si possono modificare i dati intestazione e le contropartite.

Non è possibile rettificare le scadenze selezionate perchè sono collegate con le relative fatture.

E' possibile eliminare la registrazione precedente ed il programma provvede a riaprire le partite.

Può apparire la segnalazione già stampata sul libro giornale o sui registri iva: è possibile modificare le contropartite ma sarà necessario ristampare i registri.

In alcuni casi finestre di dialogo possono segnalare che la correzione può creare discordanze con altre registrazioni.


 

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